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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 08:58

你好  之前應(yīng)該是掛了其他應(yīng)收賬款的話 那就做 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款

pmq 追問(wèn)

2019-06-06 08:59

老師,老板轉(zhuǎn)給款是付給供貨方的,

meizi老師 解答

2019-06-06 09:01

你好  那就掛 其他應(yīng)付款  借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-法人

pmq 追問(wèn)

2019-06-06 09:04

老師為什么是其他應(yīng)付款 貸方

meizi老師 解答

2019-06-06 09:06

你好 抱歉 我想著寫(xiě)其他應(yīng)收款-法人來(lái)著  打成了其他應(yīng)付款-法人去了     最開(kāi)始客戶轉(zhuǎn)法人賬戶的時(shí)候  你做:借其他應(yīng)收款=法人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   現(xiàn)在收到 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-法人

pmq 追問(wèn)

2019-06-06 09:11

這個(gè)是老板自己的私戶轉(zhuǎn)到公戶,公戶在轉(zhuǎn)給供貨商,是老板自己的錢(qián)

meizi老師 解答

2019-06-06 09:17

那就是  借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-法人 然后支付給供應(yīng)商  借原材料或者應(yīng)付賬款等貸銀行存款 來(lái)做主

pmq 追問(wèn)

2019-06-06 09:20

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-06-06 09:21

嗯 不客氣  幫到你就好

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你好 之前應(yīng)該是掛了其他應(yīng)收賬款的話 那就做 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2019-06-06 08:58:06
您好,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2019-12-14 20:50:30
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估款,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-07-08 17:13:08
可以 的,帳走平就行了。
2016-01-14 17:27:58
對(duì)方不要發(fā)票可以做無(wú)票收入
2019-08-22 10:31:59
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