
老師請(qǐng)問(wèn)下3月份納稅申報(bào)中,附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù),本月要開(kāi)具原稅率發(fā)票可以吧?
答: 你好 ,嗯額,可以的呢,可以開(kāi)具
老師你好,未開(kāi)具發(fā)票,前幾月已申報(bào)收入未開(kāi)票,本月開(kāi)出增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下,我是在增值稅附表一未開(kāi)具發(fā)票填負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好同學(xué),對(duì)的,就是按你這樣做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月申報(bào)時(shí)因?yàn)橛蓄A(yù)收款,在賬務(wù)上已做收入,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在增值稅納稅申報(bào)表附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫了數(shù)字,繳納了增值稅。本月要開(kāi)發(fā)票,那本月在納稅申報(bào)表填寫時(shí),附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫紅字沖減,在“開(kāi)具發(fā)票”欄填寫開(kāi)票數(shù)字,這樣對(duì)嗎?
答: 正確的處理應(yīng)該是如上所述。請(qǐng)您直接聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。


愛(ài)玲 追問(wèn)
2019-06-05 16:41
王晶老師 解答
2019-06-06 09:29