
您好 付款時實際材料款項只有38289元 但是對方單位開票的時候開了整數(shù)38290元 開的是專票 那我付款怎么付呢 賬務怎么處理
答: 借:原材料 38290 貸:銀行存款 38289 庫存現(xiàn)金 1
老師麻煩看一下,這個賬我要怎么調(diào),10月份借:原材料8700 貸:應付賬戶8700 在11月份付款的時候?qū)嶋H只支付:8250元
答: 你好,剩余款項不在付款嗎?發(fā)票開的是多少?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 咨詢下我的月份報表里的材料款 當月的都是下月才付款 這個報表里就填實際付款金額對吧
答: 這個是下月實際付款時,再統(tǒng)計這個數(shù)據(jù)

