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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-04 21:08

生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

楊云 追問

2019-06-04 21:10

損益表,沒有“其他收益”項目,只有“營業(yè)外收入”,我的處理是“借  應(yīng)交稅費—未交增值稅”貸  營業(yè)外收入—其他收益” 不應(yīng)該是營業(yè)外收入嗎

楊云 追問

2019-06-04 21:12

損益表,沒有“其他收益”項目,只有“營業(yè)外收入”,我的處理是“借  應(yīng)交稅費—未交增值稅”貸  營業(yè)外收入—其他收益”

楊云 追問

2019-06-04 21:12

這樣對嗎

文文老師 解答

2019-06-04 21:18

借 應(yīng)交稅費—未交增值稅”貸 營業(yè)外收入—其他收益
這種處理也是對的。

文文老師 解答

2019-06-04 21:18

借 應(yīng)交稅費—未交增值稅”貸 營業(yè)外收入—其他收益
這種處理也是對的。

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借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付帳款,入在進項稅額中。發(fā)票認證通過了就可以抵扣了。
2015-07-23 10:48:37
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-06-04 21:08:20
按下面這個做賬結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-13 10:28:08
直接在七月也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 同時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-14 19:27:20
您好,借應(yīng)交稅費貸其他收益
2020-08-04 08:49:05
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