
2019年5月份開具的一張專票稅率開錯了,本來是13%,有一項開成3%(見圖1),6月份聯(lián)系購貨方開了紅字信息表,我按照紅字信息表開了紅字發(fā)票,并把正確的發(fā)票開給對方了,那么我6月份申報5月份的增值稅怎么申報,坐等解答!
答: 你好,填寫的時候,填入13稅率里面,稅額手動填寫
2019年5月份開具的一張專票稅率開錯了,本來是13%,有一項開成3%(見圖1),6月份聯(lián)系購貨方開了紅字信息表,我按照紅字信息表開了紅字發(fā)票,并把正確的發(fā)票開給對方了,那么我6月份申報5月份的增值稅是按照錯的稅率填報嗎(見圖2))?坐等解答!
答: 正常的需要按錯誤的來申報,但是如果沒有簡易備案你在3%哪里填寫不上去,你可以試下 3%的稅額不變,填寫的在13%里面,銷售額根據(jù)稅率算下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們5月份開了一張紅字信息表給銷售方,現(xiàn)在6月份才發(fā)現(xiàn),我們開票時購買方選的不對(我方有兩個公司),對方公司已經在5月份按我們開的紅字信息表開具紅字發(fā)票了,現(xiàn)在怎么處理合適?
答: 你好 ;你已經開了。 就要把發(fā)票? ? 紅沖了。 在重新開正確的信息去? 開紅字發(fā)票才行的??

