
上月有欠稅,用本月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅,請問上月的附加稅如何申報(bào)和繳稅呢?
答: 你好,你按照上月的增值稅申報(bào)扣除即可
外地預(yù)繳的增值稅,附加稅,在申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那預(yù)繳附加稅怎么填報(bào)呢,抵減以后的嗎
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅 如果當(dāng)期增值稅繳納為0 那么附加稅計(jì)稅依據(jù)0
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
若月底有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生(下月初申報(bào)時(shí)會(huì)才會(huì)對現(xiàn)),月底怎樣計(jì)提附加稅,要減去抵減部分?
答: 減去加計(jì)扣除之后的計(jì)提附加稅

