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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-03 20:42

您好
最好收到的當(dāng)年度抵扣申報

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相關(guān)問題討論
你申報的時候,在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫就好了
2018-11-05 10:57:05
你好,是的
2017-04-21 20:18:08
那就把你沖銷的原負數(shù)沖回來就可以!
2019-04-08 14:42:16
您好, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減增值稅時,做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費用 申報時需要填寫減免稅明細表【如果是一般納稅人的話,還需要多填寫附表四】
2020-07-13 14:19:40
你好 去年的跨年了有些地方稅局是不允許的 你可以問問你稅局是否有要求 沒有的話可以一起
2019-06-06 16:39:16
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