老師,我公司(深圳)15年4月份買(mǎi)的金稅盤(pán)及維護(hù)費(fèi)共計(jì)1050,發(fā)票上蓋章寫(xiě)“首次購(gòu)買(mǎi)?無(wú)需認(rèn)證可全額抵稅”,請(qǐng)問(wèn): 1.這個(gè)抵稅有時(shí)間限制嗎?什么時(shí)候過(guò)期? 2.發(fā)票沒(méi)有做過(guò)備案之類(lèi)的事情,可以正常使用嗎? 3.9月份季報(bào)里面已經(jīng)把減免額1050做進(jìn)去了,并且抵扣了當(dāng)月的一筆普票稅款300.這個(gè)月我們專票稅款在開(kāi)票時(shí)已經(jīng)扣除,現(xiàn)在季報(bào)申報(bào)的時(shí)候,能不能用于抵扣專票稅款?因?yàn)橐呀?jīng)實(shí)時(shí)扣稅,那是否要去大廳辦理退稅? 新手急切盼望指導(dǎo)!感謝!
如意的摩托
于2016-01-13 11:53 發(fā)布 ??1150次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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你申報(bào)的時(shí)候,在附表4和主表應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)就好了
2018-11-05 10:57:05

你好,是的
2017-04-21 20:18:08

那就把你沖銷(xiāo)的原負(fù)數(shù)沖回來(lái)就可以!
2019-04-08 14:42:16

您好,
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款等
抵減增值稅時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】
貸:管理費(fèi)用
申報(bào)時(shí)需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表【如果是一般納稅人的話,還需要多填寫(xiě)附表四】
2020-07-13 14:19:40

你好 去年的跨年了有些地方稅局是不允許的 你可以問(wèn)問(wèn)你稅局是否有要求 沒(méi)有的話可以一起
2019-06-06 16:39:16
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