
1.老師,我報完四月份的申報后,稅務(wù)局要求提交加計扣除的聲明,并在稅務(wù)局網(wǎng)更改了申報表四的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在做五月份的賬,那財務(wù)軟件里我能不能將四月份反結(jié)賬,增加一筆計提的分錄后再做五月份的賬呢?2.財務(wù)軟件里并沒有應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除和其他收益這兩個科目,是不是可以自己添加?
答: 1.可以反結(jié)賬修改2.增值稅加計扣除可以增加,其他收益沒有的你放營業(yè)外收入
老師,財務(wù)軟件科目設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,小規(guī)模公司不應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,按財務(wù)軟件入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額可以嗎
答: 你好,小規(guī)模公司是價稅一起入成本或者費用,不需要分開入賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年新注冊的公司,由于前期沒有財務(wù)軟件報稅的時候大概填寫的財務(wù)報表,增值稅和所得稅都是0申報,這個月裝財務(wù)軟件,重新做賬出新的財務(wù)表,需要去國稅局對財務(wù)報表和稅務(wù)申報表做變更么?
答: 你好,是之前的數(shù)據(jù)有誤嗎
財務(wù)軟件的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅的清空, 怎樣清空?分錄對嗎? 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅–未交增值稅
增值稅納稅申報表上的,上期留抵稅額應(yīng)該與財務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進項金額一致吧(我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用)
我想咨詢一下,就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費,與在電子稅務(wù)局中增值稅申報表的應(yīng)交稅費不一致,我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀?
電子稅務(wù)局電腦下載軟件,已申報財務(wù)報表。登錄網(wǎng)站國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局顯示未申報。


小倩 追問
2019-06-03 11:53
答疑郭老師 解答
2019-06-03 22:21