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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-01 11:38

你好,多出的部分是不需要支付了嗎?

外向的龍貓 追問

2019-06-01 11:40

暫時不需要,或許以后需要

鄒老師 解答

2019-06-01 11:40

你好,借;庫存商品,貸;銀行存款,應付賬款 (沒有支付的部分)

外向的龍貓 追問

2019-06-01 11:41

那邊公司沒有提及

外向的龍貓 追問

2019-06-01 11:42

嗯嗯 ,好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-01 11:42

你好,那你可以先掛賬應付賬款
如果今后支付了,借;應付賬款,貸;銀行存款
如果不需要支付了,借;應付賬款,貸;營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好,多出的部分是不需要支付了嗎?
2019-06-01 11:38:45
你好,把原來的暫估分錄紅字沖紅,按照實際發(fā)票的金額重新入賬。
2020-07-10 16:29:30
你好,是什么原因造成賬實不符呢?
2019-05-08 08:46:59
你好 借;銀行存款 3638,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),預收賬款3638-3012
2019-12-25 11:35:59
你好,票據到期值的計算是 50000+50000*8%*6/12=52000
2021-05-06 17:07:50
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