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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-01 10:23

您好
請問多付的100以后還會開具發(fā)票或者退款或者抵減以后貨款么

蔣蔣 追問

2019-06-01 10:23

不會

bamboo老師 解答

2019-06-01 10:24

多付的100計入營業(yè)外支出科目

蔣蔣 追問

2019-06-01 10:25

不是我們要多付的,是我們付了1000,但是有1100的貨

bamboo老師 解答

2019-06-01 10:26

抱歉 理解錯了
那您1100的貨 按1000的成本入賬即可 降低貨物的單位成本

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相關問題討論
您好 請問多付的100以后還會開具發(fā)票或者退款或者抵減以后貨款么
2019-06-01 10:23:40
你好 借;應付賬款 貸;銀行存款, 按實際付款金額做這個分錄,多付的金額體現(xiàn)在應付賬款借方余額,也就是預付賬款
2018-09-27 15:37:55
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-04-29 09:19:32
是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
你好,正常的流程應當是這樣的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-09-14 16:25:04
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