老師,公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學,你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設計制作,廣告服務,活動 問
對方給你們開活動策劃,或者是廣告服務,或者是設計制作,你們開出去什么,他給你們開進來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產的元氣四寶 問
您好,商品和服務稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調高銷售單價(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價開具 答

收到對方貨和發(fā)票,發(fā)票金額1000,實際貨的金額1100,借庫存商品1100,貸應付賬款1000,多余的100記哪個科目呢?
答: 您好 請問多付的100以后還會開具發(fā)票或者退款或者抵減以后貨款么
進了商品,借,庫存商品,貸應付賬款,月底拿付款單金額,比發(fā)票金額多,分錄怎么寫!
答: 你好 借;應付賬款 貸;銀行存款, 按實際付款金額做這個分錄,多付的金額體現(xiàn)在應付賬款借方余額,也就是預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、5月銀行付款:借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫存商品-面膜。 貸:庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫存商品-面膜。 貸:應付賬款6月付款借:應付賬款。 貸現(xiàn)金對嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目







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蔣蔣 追問
2019-06-01 10:23
bamboo老師 解答
2019-06-01 10:24
蔣蔣 追問
2019-06-01 10:25
bamboo老師 解答
2019-06-01 10:26