
銷售貨物,我們沒有開發(fā)票給他們,怎么做分錄?
答: 做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
銷售貨物并且開發(fā)票了給別人,銷售15萬貨物,別人給了20萬的承兌,怎么做分錄
答: 您好 多收的五萬要銀行存款退給對(duì)方么
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,購入貨物,貸到款已付,沒有開出來發(fā)票,怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料等一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估


哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:01
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:02
bamboo老師 解答
2019-05-31 20:10
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:19
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:20
bamboo老師 解答
2019-05-31 20:21
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:24
bamboo老師 解答
2019-05-31 20:25
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:27
bamboo老師 解答
2019-05-31 20:29
哎呀呀呀附加費(fèi) 追問
2019-05-31 20:29
bamboo老師 解答
2019-05-31 20:33