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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-31 20:00

您好
多收的五萬要銀行存款退給對(duì)方么

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:01

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:02

發(fā)票給人家,直接就給承兌了,直接把票給下家,買了人家18萬的貨給人家20萬的會(huì)計(jì)分錄

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:10

那你15萬的發(fā)票人家給您20萬 后期也不補(bǔ)開5萬的發(fā)票?

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:19

不開。銷售貨物并且開發(fā)票了給別人,銷售15萬貨物,別人給了20萬的承兌,怎么做分錄,買了人家18萬的貨給人家20萬的會(huì)計(jì)分錄

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:20

老師這是兩個(gè)問題,您弄混了,直接把票給下家

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:21

不退給對(duì)方錢 也不補(bǔ)開發(fā)票
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
營業(yè)外收入
那您18萬的貨給對(duì)方20萬 后期也不會(huì)收到多的2萬跟對(duì)方的發(fā)票 對(duì)么

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:24

不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:25

那后面您購貨的話 是要給您2萬塊錢 還是?

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:27

預(yù)收,不是營業(yè)外收入

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:29

借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
預(yù)收賬款
是要抵后面的貨款 那是應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款 那您后面多的2萬也是預(yù)付么

哎呀呀呀附加費(fèi) 追問

2019-05-31 20:29

后面的掛預(yù)付

bamboo老師 解答

2019-05-31 20:33

借:原材料等
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
預(yù)付賬款
貸:應(yīng)付票據(jù)

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做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2017-12-06 10:10:39
您好 多收的五萬要銀行存款退給對(duì)方么
2019-05-31 20:00:03
您好!您需要開具發(fā)票給對(duì)方。并且計(jì)入憑證借:現(xiàn)金/銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2016-03-09 17:11:55
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 暫估 借,原材料等一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
2021-04-15 13:28:35
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-07 19:11:03
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