
老師 我們向分公司打了一筆款 分公司是以內(nèi)部往來 資金劃撥入帳的 合并報(bào)表 這筆抵消分錄要怎么做呢
答: 假如打款150元,從集團(tuán)總體的角度看,總公司掛其他應(yīng)收150,分公司就掛了其他應(yīng)付150,實(shí)際上就該不存在,應(yīng)予再抵消, 所以分錄是: 借:其他應(yīng)付150 貸:其他應(yīng)收150
您好 老師 我們向分公司打了一筆款 分公司是以內(nèi)部往來 資金劃撥入帳的 合并報(bào)表 這筆抵消分錄要怎么做
答: 假如說打了150,從集團(tuán)總體的角度看,總公司掛其他應(yīng)收150,分公司就掛了其他應(yīng)付150,實(shí)際上就該不存在,應(yīng)予在抵消, 所以分錄是: 借:其他應(yīng)付150, 貸:其他應(yīng)收150,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
編制合并報(bào)表做抵消分錄,公司有十七個(gè)分子公司,各個(gè)分子公司之間都有往來,和母公司也有往來,往來抵消的時(shí)候應(yīng)該怎么抵,按什么順序抵?是先抵各子公司之間的往來?還是先抵和母公司的往來?
答: 您好,往來抵消分錄,應(yīng)該是先抵消分公司和總公司的往來,再抵消子公司和母公司的往來,再抵消各子公司,分公司的往來。

