
請問一下,工業(yè)企業(yè)預(yù)付水電費(fèi)己開增值稅專用發(fā)票為什么應(yīng)交稅費(fèi)分錄是這樣做的?
答: 您好 支付的時候計入預(yù)付賬款 現(xiàn)在沖減預(yù)付賬款 收到發(fā)票暫時不抵扣 所以計入待抵扣進(jìn)項稅額
請問下商業(yè)行業(yè),銷項稅是700,取得水電費(fèi)專票13個點(diǎn),抵扣進(jìn)項這樣做分錄嗎? 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅115.04 貸:現(xiàn)金1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅584.96(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅584.96)
答: 你好,是的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問,我這月開發(fā)票有增值稅銷項,月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,下個月交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對么
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅


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2019-05-30 14:51
bamboo老師 解答
2019-05-30 14:53
? ? ~云 追問
2019-05-30 15:09
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2019-05-30 15:09
bamboo老師 解答
2019-05-30 15:12