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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-30 11:35

你好
如果4月、5月不開票,6月開30萬增值稅普通發(fā)票,是免征增值稅(因為不含稅收入低于30萬)
如果4月、5月已經(jīng)代開了10萬增值稅專用發(fā)票是屬于這30萬之內(nèi)的,剩下免征增值稅普通發(fā)票的額度只有20萬 了

微涼 追問

2019-05-30 11:43

代開的專票已經(jīng)打印發(fā)票時繳納了增值稅了呀

鄒老師 解答

2019-05-30 11:45

你好,代開發(fā)票是當場繳納增值稅,季度申報的時候體現(xiàn)在預(yù)交稅額欄次,可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額
比如代開不含稅10萬,普通發(fā)票不含稅30萬
季度收入40萬,應(yīng)納稅額1.2萬,預(yù)交了0.3萬,需要補交0.9萬普通發(fā)票對應(yīng)的增值稅

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