企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,我們有個(gè)合同是購(gòu)買一些儀器儀表類的,有很多品名,總金額有三十多萬(wàn),上個(gè)月會(huì)計(jì)把這個(gè)合同的總金額全部入了固定資產(chǎn),這樣可以嗎?感覺(jué)不應(yīng)該入固定資產(chǎn)啊
答: 交付了嗎,現(xiàn)在,同學(xué)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們買打的測(cè)量?jī)x儀器的專票,價(jià)稅合計(jì)32400元,我可以直接入費(fèi)用嗎?上個(gè)月合計(jì)七萬(wàn)多我入固定資產(chǎn)了,但這次只有接收機(jī),這個(gè)應(yīng)該是上月入的固定資產(chǎn)大地測(cè)量?jī)x的一部分
答: 您好 如果是大地測(cè)量?jī)x的一部分應(yīng)該一起計(jì)入大地測(cè)量?jī)x做固定資產(chǎn)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們這建成可生產(chǎn)產(chǎn)品的一些儀器和罐,購(gòu)買了很多五金產(chǎn)品,但是那些儀器和產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)票,所以五金和那些儀器不打算入固定資產(chǎn),那五金這些材料該計(jì)入哪呢,我是想著入了原材料,可是后期購(gòu)買原材料生產(chǎn)的時(shí)候和現(xiàn)在這些就不大合適了,購(gòu)買的五金已經(jīng)都用了
答: 同學(xué)你好 計(jì)入低值易耗品了嗎




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小胡 追問(wèn)
2019-05-29 17:30
武老師 解答
2019-05-29 17:34
小胡 追問(wèn)
2019-05-29 18:59
武老師 解答
2019-05-29 19:57
小胡 追問(wèn)
2019-05-30 11:59
武老師 解答
2019-05-30 12:08