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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-29 15:39

你好,你每月都做結轉分錄嗎,可以不結轉直接抵扣的。

蜜糖* 追問

2019-05-29 15:41

那什么情況下是不用結轉的

月月老師 解答

2019-05-29 15:47

你好,年底結轉一次就行了。

蜜糖* 追問

2019-05-29 16:00

年底如何結轉會計分錄怎么寫

月月老師 解答

2019-05-29 16:08

你好
借:應交稅金——增值稅(銷項稅額)460.18
應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅)116.18
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額)96.36
應交稅金—增值稅(減免稅額)480

借:應交稅金—未交增值稅116.18
貸:應交稅金—增值稅(轉出未交增值稅) 116.18

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
借銀行 貸主營業(yè)務收入 進項 這么做的嗎 是的話 借進項 貸應交稅費應繳增值稅銷項 做這個 現(xiàn)在銷項有余額 結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅
2021-09-11 19:13:06
你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020-07-05 16:23:33
你好 需要結轉的銷項稅大于進項稅了 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-11 12:19:43
你好,本月結轉分錄是 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2.8萬,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)0.5萬,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.3萬
2020-06-09 08:25:57
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