
老師,去年多計提的增值稅附加稅,沒有繳納,今年賬上也未做調(diào)整,現(xiàn)在所得稅匯算清繳如何處理
答: 增值稅紅沖就可以 附加稅在今年借應繳稅費貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 匯算清繳附加稅調(diào)增
20年未計提增值稅也沒有計提附加稅,21年1月增值稅和附加稅都交掉了,現(xiàn)在20年的匯算清繳也申報掉了,應該怎么調(diào)整
答: 同學您好,增值稅您正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,附加稅通過以前年度損益調(diào)整科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
今年3月份補繳24年增值稅所所產(chǎn)生的附加稅計入了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做24年年終所得稅匯算清繳,這部分附加稅該怎么處理了
答: 同學你好,如果你們是小企業(yè)會計準則,你直接按照正常損益科目計入補繳月份就好。如引用題目中分錄
發(fā)現(xiàn)去年預交的所得稅年終出損益表時未取上。報表已按未取的上報。請問可以在匯算清繳時調(diào)整嗎?應如何處理。在今年的賬務上需要調(diào)整嗎?
老師,所得稅匯算清繳里的A類表里的3行里“稅金附加”,財務去年交了稅金但未計提稅金及附加。今年填匯算清繳時稅金及附加如何填?
去年企業(yè)預繳了一筆所得稅,沒有做計提。帳如下圖。審計公司說讓今年補提一下,公司去年虧損,匯算清繳不用繳納所得稅。請應如何處理賬務?
老師,我們?nèi)ツ陸召~款計提壞賬準備40萬沒有做匯算清繳納稅調(diào)整,今年轉(zhuǎn)回30萬,請問今年的匯算清繳應該怎么調(diào)整?需要更正去年的所得稅申報表嗎?

