
18年12月申報增值稅時在附表一中未開具發(fā)票欄(10%的服務、不動產)填寫金額100萬,19年5月份開出了一張10%的工程服務發(fā)票,我6月申報時應該怎樣填寫這張10%的發(fā)票金額
答: 同學。是在未開票那里填寫負數,開票金額 那里填寫正數
建筑企業(yè),在增值稅稅率10%時未開具發(fā)票欄填入10萬元,19年5月開具10%發(fā)票,但現在沒有10%這欄稅率了,我應該怎樣填寫這張發(fā)票申報呢?
答: 在9%里面填寫,但是你這種會有滯納金的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我這邊一個客戶申報增值稅,去年12月份申報的時候申報(開票明細是工程款,)申報收入種類填寫到了銷售那一欄,這個月申報增值稅(4月份把去年12月份開的工程款發(fā)票給開具了紅字發(fā)票),然后我這邊申報的時候,收入負數這項是填寫到服務那一欄還是填寫到銷售那一欄啊
答: 同學你好 這個填寫到服務那欄

