
老師您好,我這邊一個客戶申報(bào)增值稅,去年12月份申報(bào)的時候申報(bào)(開票明細(xì)是工程款,)申報(bào)收入種類填寫到了銷售那一欄,這個月申報(bào)增值稅(4月份把去年12月份開的工程款發(fā)票給開具了紅字發(fā)票),然后我這邊申報(bào)的時候,收入負(fù)數(shù)這項(xiàng)是填寫到服務(wù)那一欄還是填寫到銷售那一欄啊
答: 同學(xué)你好 這個填寫到服務(wù)那欄
7月收到工程款,未開票,8月申報(bào)了增值稅,8月開此工程款的發(fā)票,9月還要申報(bào)增值稅嗎?
答: 你好,9月份需要申報(bào)的,因?yàn)?月開具了發(fā)票
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,我們公司2020年4月份支付一筆工程款,收到增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在以為發(fā)票多開退回給對方,重新開了紅字發(fā)票,和正確的藍(lán)色發(fā)票,這個分錄要怎么做啊
答: 你好 你2020年當(dāng)時收到第一筆發(fā)票的是怎么做分錄的。 這樣才能判斷后面的發(fā)票怎么來處理分錄。 發(fā)來看看

