
當月開了紅字發(fā)票信息表,對方次月開的紅字發(fā)票。我當月做了進項稅額轉出,申報時,提示紅字發(fā)票進項稅額轉出額與信息表數據不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 我上個月開票時開錯了兩張紅字發(fā)票信息表 導致報稅時出來進項稅額轉出數1986.2元 也就是多交了這些稅 我想問憑證怎么做
答: 借xx 負數 貸xx負數 進項稅額轉出,按下面這個結轉下面
老師,公司申請了紅字發(fā)票信息表給奇瑞公司,奇瑞公司開具了紅字發(fā)票給我們,收到這張折扣的紅字票要怎么入啊,申報11月份的增值稅的時候做了進項稅額轉出了
現在在進行申報納稅,但是上個月有一張紅字發(fā)票信息表,但是對方未抵扣,但是要需要進行進項稅額轉出,這個要怎么處理呢
購買方進項稅已認證未抵扣,做進項稅額轉出后,次年,銷售方發(fā)現發(fā)票金額有誤,要求作廢,請問紅字發(fā)票信息表由哪一方開具?
我公司是購買方,已經認證的專票,現在有申請紅字發(fā)票信息表了,我這邊的賬務處理是紅字沖進項稅額,還是貸方計入進項稅額轉出呢都跨年了,是不是應該貸方計入進項稅額轉出呀

