
當(dāng)月開了紅字發(fā)票信息表,對方次月開的紅字發(fā)票。我當(dāng)月做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,申報時,提示紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個月申報轉(zhuǎn)出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進(jìn)項稅額需轉(zhuǎn)出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我上個月開票時開錯了兩張紅字發(fā)票信息表 導(dǎo)致報稅時出來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)1986.2元 也就是多交了這些稅 我想問憑證怎么做
答: 借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)下面
老師,公司申請了紅字發(fā)票信息表給奇瑞公司,奇瑞公司開具了紅字發(fā)票給我們,收到這張折扣的紅字票要怎么入啊,申報11月份的增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了
現(xiàn)在在進(jìn)行申報納稅,但是上個月有一張紅字發(fā)票信息表,但是對方未抵扣,但是要需要進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個要怎么處理呢
購買方進(jìn)項稅已認(rèn)證未抵扣,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,次年,銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額有誤,要求作廢,請問紅字發(fā)票信息表由哪一方開具?
當(dāng)月申報已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但又開出了紅字發(fā)票信息表,次月申報時系統(tǒng)又要你這轉(zhuǎn)出一遍,怎么調(diào)賬 怎么處理


maize老師 解答
2019-05-21 09:09