關(guān)于那個(gè)視同銷售,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是16%和10%,然后。現(xiàn)在改革了以后在我們做銷項(xiàng)的時(shí)候呢,只有13%和9%,然后想問一下這個(gè)問題是怎么處理。
A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師
于2019-05-28 16:21 發(fā)布 ??1242次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-05-28 16:38
你好 是什么怎樣處理 ?進(jìn)項(xiàng)嗎 進(jìn)項(xiàng)就是按發(fā)票的稅額 現(xiàn)在是多少稅率就按多少稅率來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的金額 不影響原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)
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你好 是什么怎樣處理 ?進(jìn)項(xiàng)嗎 進(jìn)項(xiàng)就是按發(fā)票的稅額 現(xiàn)在是多少稅率就按多少稅率來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的金額 不影響原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)
2019-05-28 16:38:01

你好,嗯嗯,可以這樣開具的呢
2020-07-23 17:49:54

是的
低于成本銷售
2019-06-03 17:10:57

看你自己開多少銷項(xiàng)
2015-11-02 11:15:33

您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-01 12:22:48
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