
我們公司19.5月成立一直有加計(jì)抵減,2020.1這個(gè)月開始徹底關(guān)店沒有銷售額,但之后會(huì)一直有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還能做加計(jì)抵減嗎
答: 你好 有進(jìn)項(xiàng)就可以加計(jì)扣除的
老師我想問一下,100萬的銷售額要開始多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)怎么算呢?
答: 同學(xué)。這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況,一般是70%左右。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師當(dāng)月的銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么結(jié)
答: 您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

