我們公司比如進項留抵,有10000元, 這個月沒有進項, 但開票收入5000 ,要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)該做多少金額
小謝
于2019-05-28 16:00 發(fā)布 ??638次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-28 16:04
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
其他的不用做
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你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

您好
簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-05-28 16:11:20

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
其他的不用做
2019-05-28 16:04:04

借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33
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小謝 追問
2019-05-28 16:08
答疑郭老師 解答
2019-05-28 18:04