
我應(yīng)該繳增值稅100727.54 減掉加計(jì)3173.87后,實(shí)際繳增值稅97553.67我怎么做分錄麻煩老師詳細(xì)告知
答: 你好,將少繳納的加計(jì)計(jì)入其他收益
應(yīng)交增值稅100727.54 減掉加計(jì)扣除3173.87 實(shí)際繳增值稅97553.67,怎么做分錄,麻煩老師詳細(xì)告知
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3173.87 貸其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100727.54 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除3173.87 銀存97553.67
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,補(bǔ)繳了2014年的增值稅,所得稅沒有補(bǔ)繳,麻煩告知詳細(xì)的會計(jì)分錄
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

