請問:“支付給亞馬遜平臺的傭金沒有發(fā)票,這種情況 問
那個可以做賬,沒有發(fā)票要納稅調(diào)增 答
企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿,需要繳納 問
企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿,不需要繳納印花稅 答
在電子稅務平臺報稅時,簡易報稅自動計算的金額一 問
一般可以直接申報,但要先核對系統(tǒng)自動預填的數(shù)據(jù),確認和實際經(jīng)營情況一致(可看計稅明細),不符就調(diào)整,無誤再提交。 答
享受六稅兩費 的 那個計提 費用要按照享受之前的 問
同學,你好 按照享受之后計提 答
老師,酒店行業(yè),購買客房用洗發(fā)水,分錄怎么寫,需要設 問
你好,可直接確認為主營業(yè)務成本 答

老師,我公司符合加計扣除政策,4月份應繳增值稅100727.54 加計進項3173.87后繳97553.67,分錄我怎么做?
答: 你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)100727.54 ,貸應交稅費--未交增值稅100727.54 借應交稅費--未交增值稅3173.87,貸其他收益3173.87
應交增值稅100727.54 減掉加計扣除3173.87 實際繳增值稅97553.67,怎么做分錄,麻煩老師詳細告知
答: 借應交稅費-增值稅加計扣除3173.87 貸其他收益 借應交稅費-未交增值稅100727.54 貸應交稅費-增值稅加計扣除3173.87 銀存97553.67
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們公司是做服務的,符合進項稅加計扣除10%的政策,這部分加計扣除10%的會計賬務怎么做
答: 借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入


迪迪朵拉 追問
2019-05-28 15:33
莊老師 解答
2019-05-28 15:40