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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-28 14:03

同學(xué)。那你這個沒有進(jìn)項你差額征稅的計稅依據(jù)就高。
只有取得進(jìn)票。

我是小仙女 追問

2019-05-28 14:08

旅行社是差額征稅的,是先把收入—成本之后再算增值稅的。 所以對我們行業(yè)來說成本發(fā)票更重要,
所以我想問的是若是這個成本發(fā)票不夠的情況下,怎么辦呢?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 14:09

成本發(fā)票不夠,你就交稅了喲。
本就是差額交稅,你成本 發(fā)票不夠,你除了取得足夠 的票,沒有其他辦法

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同學(xué)。那你這個沒有進(jìn)項你差額征稅的計稅依據(jù)就高。 只有取得進(jìn)票。
2019-05-28 14:03:07
你好,財政部、國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2:《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(三)銷售額,8。試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。
2022-01-05 09:15:22
納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
2017-03-14 13:14:19
你好 進(jìn)入開票軟件 選擇差額征稅開票就可以了
2019-05-08 15:29:58
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2022-02-25 16:01:45
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