
我公司有一項(xiàng)工程結(jié)算時(shí)間為2019年4.1之前,但是我由于種種原因未開票,也未開票做無票收入預(yù)交10%增值稅,現(xiàn)在開發(fā)票必須要求10%,我怎么辦
答: 您好 可以現(xiàn)在去稅務(wù)大廳做10%未開票收入申報(bào) 然后開具10%的發(fā)票
公司在2017年有個(gè)異地項(xiàng)目,于2017年10月份在異地預(yù)交增值稅,當(dāng)時(shí)因?yàn)槟撤N原因工程停工了,現(xiàn)在建設(shè)方才付工程款,于2019年開出去發(fā)票,之前預(yù)交的增值稅稅票沒有入賬也沒有在附表四里面反應(yīng),現(xiàn)在報(bào)稅可以把預(yù)交的增值稅填在附表四里面嗎
答: 你好 是可以填在附表里面的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前外賬一直由總公司在州里做,但分公司在縣里工程也在縣里,為了增加當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入縣里要求開票必須在縣里開。同一個(gè)工程,之前開票進(jìn)項(xiàng)稅全開總公司的,但現(xiàn)在分公司開銷項(xiàng)稅發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,現(xiàn)在怎么辦?
答: 首先和稅務(wù)局溝通,把這種情況告訴他們,看看能不能解決,如果不能解決的話,進(jìn)項(xiàng)稅額就在總公司那里抵扣了,分公司這里就不能抵扣。





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