
老師,我10月份只開出了一張增值稅專用發(fā)票,款未收到,后來因為種種原因,這筆業(yè)務(wù)沒做成,要求客戶把發(fā)票退回我們。那這樣我10月份是不是這筆稅帳要做進去,月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅是么?11月份收到發(fā)票時紅沖處理。那我11申報納稅10月的稅時,要怎么做?
答: 您好!是的。 11月申報10月的時候,正常做就行了。只是11月開紅字發(fā)票。
增值稅專用發(fā)票退回
答: 增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,紅沖的增值稅專用發(fā)票,后面可以申請退回嗎?
答: 同學(xué)您好,您紅字發(fā)票已經(jīng)開出來了是嗎









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



夏末 追問
2016-11-08 15:37
宋生老師 解答
2016-11-08 14:55
宋生老師 解答
2016-11-08 15:07