
老師我有一張增值稅專用發(fā)票在1月份的時候做了進項稅額轉出,因為當時是對方多開了18000,后面5月份的時候他的款項又少開了18000,這張發(fā)票也做了認證,那我現(xiàn)在不能進項稅額抵扣了吧?
答: 不能的哦 你們進項稅額轉出時對方有開具對應的紅字發(fā)票給你嗎?
我1月份一張增值稅專用發(fā)票是324000,里面有多開18000,然后我就在1月份做了進項稅額轉出,結果5月份我們付108000給對方,對方又只開90000的發(fā)票,然后我想知道的是那個之前的18000現(xiàn)在我們又可以重新進項稅額嗎?
答: 你好,已經(jīng)做了進項稅額轉出的不能再重新抵扣的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在三月份的時候認證了一張發(fā)票,然后四月份對方紅沖了這張發(fā)票,然后我在三月份申報的時候做了進項稅轉出了,請問這樣做是對的嗎?現(xiàn)在申報四月份增值稅的時候顯示我要交這個轉出來的稅額
答: 你在幾月份開的紅字信息表自己月份進項轉出

