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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-27 14:42

你好   首先 之前員工之前欠公司82.07元是掛在其他應(yīng)收款借方的;那么這個(gè)報(bào)銷你做 借管理費(fèi)用等887貸其他應(yīng)收款82,97  銀行存款748  其他應(yīng)付款56.03

jia jia 追問

2019-05-28 08:53

對,這個(gè)報(bào)銷單金額是是887,她說先只打給他748,您寫的這個(gè)分錄。是不是公司欠他56.03對吧

meizi老師 解答

2019-05-28 09:01

你好  是的  還有56.03沒付

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你好 首先 之前員工之前欠公司82.07元是掛在其他應(yīng)收款借方的;那么這個(gè)報(bào)銷你做 借管理費(fèi)用等887貸其他應(yīng)收款82,97 銀行存款748 其他應(yīng)付款56.03
2019-05-27 14:42:01
你好,可以,是可以的。
2020-05-09 16:51:42
借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 9000 貸:其他應(yīng)收款 8000 庫存現(xiàn)金 1000
2019-02-13 17:30:12
是的,分錄是沒有錯(cuò)的,意味著你們要給總公司748元
2019-05-15 15:49:54
是員工先向公司借款,員工報(bào)銷后還欠有余額吧,可以讓員工匯款或交現(xiàn)金沖掉之前的欠款。
2018-11-02 17:46:32
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