
假如一個小規(guī)模納稅人,上個季度開普票32000,稅額960,稅務(wù)機關(guān)代開48000,稅額1440,假設(shè)這是第二季度的數(shù)據(jù),那么7月份申報附加稅時,到底怎么填寫?
答: 上個季度是上一個申報期的,你現(xiàn)在申報是申報本期的。
老師你好!小規(guī)模納稅人企業(yè)按季度申報,季度銷售額未超過30萬,第一種現(xiàn)象例如第二季度,7月分自開專票金額5萬,稅額1500,附加稅怎么交!第二種現(xiàn)象例如第二季度,7月份自開專票金額11萬稅額3300元,附加稅怎么交!謝謝
答: 由于是開具的專用發(fā)票,因此增值稅不免稅,就是稅額正常交,對于增值稅的附加稅是減半征收
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是小規(guī)模納稅人,二季度開了32000的普票,稅務(wù)申報應(yīng)稅行為扣除額,應(yīng)稅行為計稅銷售額這個表怎么填呢
答: 你有扣除項目的,有扣除項目的填寫此表,沒有的空表保存就可以。




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青春俠 追問
2019-05-27 13:08
陳詩晗老師 解答
2019-05-27 15:37