
480的借方減免稅額如果做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
增值稅減免 借方480 一直留底嗎 要結(jié)轉(zhuǎn)做分錄嗎
答: 您好 年末的時候要做結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有個表 進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方240.94我們是借進項稅額轉(zhuǎn)出240.94么,表上應(yīng)交增值稅減免稅額在貸方480 分錄為什么是貸減免稅480
答: 您好 因為稅盤服務(wù)費跟稅盤金額可以全額抵扣 發(fā)生的時候在借方 現(xiàn)在全額抵減后 在貸方結(jié)轉(zhuǎn)

