
老師我的銀行賬不對(duì),是以前的會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)個(gè)人的錢沒有下賬,是個(gè)做外賬的她說不能下賬,可是我現(xiàn)在的銀行與實(shí)賬對(duì)不上怎么辦,
答: 那要補(bǔ)記上去,賬實(shí)不符不可以的
老師,您好,我從另外一個(gè)會(huì)計(jì)手上接手了外賬,發(fā)現(xiàn)她前兩年銀行賬戶有好幾筆賬沒做,那這些我接手后應(yīng)該做補(bǔ)記呢?還是直接做待處理資產(chǎn)損益比較好呢?
答: 你好! 建議全部歸類到待處理財(cái)產(chǎn)損益,寫個(gè)說明,領(lǐng)導(dǎo)簽字然后處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問下,我新接手一家公司, 他們以前是找的外賬會(huì)計(jì), 我在接手的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)銀行賬和實(shí)際銀行余額差了120多萬, 現(xiàn)已一筆筆找出來, 可是時(shí)間跨度從2012-2019.6, 老師請(qǐng)問我該如何調(diào)賬》?或是如何寫出一個(gè)說明?
答: 您好,建議把這個(gè)120萬元記入其他應(yīng)收款-老板姓名賬戶處理。







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吳月柳 解答
2016-01-13 10:23
吳月柳 解答
2016-01-13 17:09