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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-07-20 23:31

您好,建議把這個120萬元記入其他應(yīng)收款-老板姓名賬戶處理。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-07-21 00:54

老師,因?yàn)檫@個賬跟實(shí)際的情況其實(shí)都對不上,包括應(yīng)收應(yīng)付,我能用這個差額把其他的調(diào)平嗎?還是保持不變,就用老板的名義做個借其他應(yīng)收款,法人,貸銀行存款差額

王雁鳴老師 解答

2019-07-21 01:07

您好,如果核對清楚了,可以把應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平,否則先記入其他應(yīng)收款,以后慢慢調(diào)整。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-07-21 10:47

老師,那就是說,在我已經(jīng)確定公司實(shí)際賬務(wù)情況下,應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬面的余額就可以用銀行存款調(diào)平是吧

王雁鳴老師 解答

2019-07-21 11:45

您好,是的,您理解很正確。

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相關(guān)問題討論
您好,建議把這個120萬元記入其他應(yīng)收款-老板姓名賬戶處理。
2019-07-20 23:31:38
借;銀行存款 貸;相關(guān)科目
2016-06-23 09:37:36
你要看你是不是要回付款沒有入賬
2019-10-23 14:13:59
你好,查明差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄,使得二者一致
2019-05-25 11:51:56
取得的現(xiàn)金折扣收入不計入存貨采購成本 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,不作任何會計處理,以后實(shí)際收到銀行結(jié)算憑證時再作會計處理
2020-05-14 21:55:24
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