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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 20:53

這個(gè)不是計(jì)提,是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,將增值稅各科目結(jié)平,最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額表示是留抵增值稅,不交增值稅。如果是貸方余額交稅平賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)

Tsl 追問(wèn)

2019-05-24 22:03

意思是增值稅不需要計(jì)提?

江老師 解答

2019-05-25 09:18

增值稅本身就不是計(jì)提,計(jì)提是計(jì)入費(fèi)用,增值稅是價(jià)外稅,不存在計(jì)提計(jì)入費(fèi)用。只存在結(jié)轉(zhuǎn),最后交稅

Tsl 追問(wèn)

2019-05-25 16:43

老師,結(jié)轉(zhuǎn)是可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn),還是必須每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)呢?

江老師 解答

2019-05-25 17:40

這個(gè)可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理

Tsl 追問(wèn)

2019-05-25 18:05

年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的話,我應(yīng)該怎么做分錄呢?

江老師 解答

2019-05-25 19:41

本年結(jié)轉(zhuǎn)處理,一次性結(jié)轉(zhuǎn)

上傳圖片 ?
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這個(gè)不是計(jì)提,是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,將增值稅各科目結(jié)平,最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額表示是留抵增值稅,不交增值稅。如果是貸方余額交稅平賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2019-05-24 20:53:55
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
進(jìn)項(xiàng)有留底,不要做分錄就好 只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2019-05-05 11:56:01
老師,忘記上傳圖片了,您幫我看下如果進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的情況下我做會(huì)計(jì)分錄,那么這么做對(duì)不對(duì)?
2023-02-23 11:31:57
你好!涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替就可以
2021-04-12 15:37:48
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