
您好,我想問(wèn)一下。我們每個(gè)月都做了銷項(xiàng)的分錄,為什么還要計(jì)提增值稅到未交增值稅的分錄里面去,我有點(diǎn)搞不明白。請(qǐng)老師幫我解答一下。謝謝!
答: 這個(gè)不是計(jì)提,是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,將增值稅各科目結(jié)平,最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目是借方余額表示是留抵增值稅,不交增值稅。如果是貸方余額交稅平賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1月份增值稅申報(bào)時(shí),我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。2月份我的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),關(guān)于這兩個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)我搞不明白,我寫了一個(gè)我理解的分錄,里面的金額是虛擬的,您幫我看下問(wèn)題出在哪。
答: 老師,忘記上傳圖片了,您幫我看下如果進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的情況下我做會(huì)計(jì)分錄,那么這么做對(duì)不對(duì)?


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2019-05-24 22:03
江老師 解答
2019-05-25 09:18
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2019-05-25 16:43
江老師 解答
2019-05-25 17:40
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2019-05-25 18:05
江老師 解答
2019-05-25 19:41