老師,1月份增值稅申報時,我的進項大于銷項。2月份我的銷項大于進項,關(guān)于這兩個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)我搞不明白,我寫了一個我理解的分錄,里面的金額是虛擬的,您幫我看下問題出在哪。
流年
于2023-02-23 11:24 發(fā)布 ??240次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-02-23 11:26
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你好,在增值稅申報上顯示留抵稅不是未繳增值稅,就是留抵的稅額
2020-05-14 15:14:33

你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,
2020-07-08 17:56:06

每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)啊 結(jié)轉(zhuǎn)下來既然不交稅 那要么就是未交增值稅科目期末余額是0 要么就是有借方余額也就是留抵稅金
2020-02-15 16:19:58

你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-02-23 11:26:43
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