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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-24 17:02

你好,利潤總額=320000-110000-480-958(不含增值稅)=208562
所得稅屬于小微企業(yè)按10%繳納,所得稅=20856.2。需要填年報還有收入、支出,職工薪酬和期間費(fèi)用表格。

月月老師 解答

2019-05-24 17:05

你好,減免15%。也需要填減免的表格和彌補(bǔ)虧損的表格。

月月老師 解答

2019-05-24 17:11

你好,是的,提取一下數(shù)據(jù)就行了。

月月老師 解答

2019-05-24 17:39

你好,稅收金額要填,就是實(shí)際金額。

月月老師 解答

2019-05-24 17:43

你好,不是的,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅,所得稅減免是2018年屬于小微企業(yè)減免15%,按10%繳納所得稅。

月月老師 解答

2019-05-24 18:09

你好,2018年減免15%。

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:03

老師,沒有減免的嗎?

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:09

老師減免所得稅不是自動生成嗎?只能填在21欄對嗎?

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:27

老師,這張表稅收金額要不要填,怎樣填

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:35

老師這樣填怎么A1表生存納稅調(diào)整增加額

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:39

老師,這樣填對嗎?

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:41

老師如果收入沒達(dá)到30萬是不是就免征企業(yè)所得稅

清茶一杯 追問

2019-05-24 17:46

老師沒超過100萬的企業(yè)所得稅怎么減免

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你好,利潤總額=320000-110000-480-958(不含增值稅)=208562 所得稅屬于小微企業(yè)按10%繳納,所得稅=20856.2。需要填年報還有收入、支出,職工薪酬和期間費(fèi)用表格。
2019-05-24 17:02:54
會計利潤=200萬+2萬-160萬-0.35萬-0.6萬-16.8萬-0.1萬=24.15萬 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24萬+1萬 應(yīng)稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率
2019-06-12 22:31:54
會計利潤=200萬+2萬-160萬-0.35萬-0.6萬-16.8萬-0.1萬=24.15萬 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24+1 所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率
2019-06-12 21:38:18
你好,匯算清繳時需要調(diào)增的。
2018-05-12 16:44:46
我們公司的營業(yè)外支出是一次性支出,那就應(yīng)該填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報表,對嗎?
2023-03-24 17:59:03
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