
老師,2016,2017年增值稅是預(yù)報,當(dāng)時沒有開票,18年8月才開始開票營業(yè),我們把稅多報了,現(xiàn)在要更改,要怎么更改?
答: 你好去你稅局大廳更正申報表
你好,我們是增值稅申報表要更正,是6月份開票的時候開錯了,現(xiàn)在要更正,報表需要更正哪里了?怎么更正?是稅率還是按10開的,沒有改成9
答: 您好 如果發(fā)票稅率開錯的話 應(yīng)該開具 紅字發(fā)票沖銷 然后開具正確的藍字發(fā)票
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅開票系統(tǒng),月頭我上報匯總過了,怎么開票截止日期沒有更改,還是到9/18,我還要操作什么嗎?
答: 你沒有報稅清卡 只是抄稅了


月 追問
2019-05-24 16:14
meizi老師 解答
2019-05-24 16:17