
賬本往來以前年度存在有些掛賬無發(fā)票的往來如何處理?
答: 是費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
請問以前年度有暫估入賬,一直掛賬,現(xiàn)手上有發(fā)票,如何沖減這個暫估的賬?
答: 你好, 先做沖減分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款 (金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們有員工的借款,但是員工報銷時沒有發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說的把這個無發(fā)票的這部分做以前年度損益,這么怎么做了
答: 你好,是以前年度的費用支出沒有取得發(fā)票?


輕水 追問
2019-05-24 13:41
輕水 追問
2019-05-24 13:41
maize老師 解答
2019-05-24 13:55