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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-24 09:26

您好
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款

冰之夢 追問

2019-05-24 09:41

好的,還有就是,應(yīng)付賬款有余額的位置匯算清繳時(shí)是不是不影響成本,不用調(diào)整的

bamboo老師 解答

2019-05-24 09:43

是的 應(yīng)付賬款是負(fù)責(zé)類科目 不影響成本 不用調(diào)整

冰之夢 追問

2019-05-24 15:19

老師請問一下,購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)480元,怎么做購買到抵扣的分錄,增值稅報(bào)表怎么填寫

bamboo老師 解答

2019-05-24 15:21

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸:管理費(fèi)用
填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

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相關(guān)問題討論
您好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
2019-05-24 09:26:55
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-02-22 08:53:39
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-02-22 08:57:46
你好,把多計(jì)提的分錄做相反分錄沖銷,涉及損益科目的,通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
2019-08-14 18:17:29
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