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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計師

2019-05-23 18:16

計提,借:管理費用-工資 5000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000

答疑陳園老師 解答

2019-05-23 18:17

社保繳納(當月交當月可以不計提),借:管理費用-社保1402,其他應(yīng)收款-個人社保520 貸:銀行存款1922

答疑陳園老師 解答

2019-05-23 18:18

發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-個人社保520 銀行存款 4480

卡布奇諾 追問

2019-05-23 18:21

謝謝老師

答疑陳園老師 解答

2019-05-23 20:15

不客氣,希望對你有幫助。

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相關(guān)問題討論
計提,借:管理費用-工資 5000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000
2019-05-23 18:16:20
如果全部公司承接,直接按總的金額計入相關(guān)的費用處理。 個人部分不再單獨體現(xiàn)了。
2019-06-27 21:53:40
你好,計提時,借:相關(guān)費用(看人員歸屬) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 、 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——社會保險
2019-10-22 15:22:26
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 公積金比照社保處理
2017-08-28 17:11:35
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06
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