
科技公司2017年12月開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方上個(gè)月退回,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票怎么處理?能申請(qǐng)退稅嗎?公司注銷的話留底的稅額能不能退
答: 如果公司存續(xù)可以繼續(xù)留抵,注銷是不能退的。
我們公司上上上個(gè)月開的增值稅發(fā)票對(duì)方公司退回來(lái)了這個(gè)月應(yīng)該沖紅不能做廢對(duì)嗎
答: 您好!是的額,只能紅字沖減了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年12月開的16%的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)驗(yàn)貨時(shí),說(shuō)可以質(zhì)量有問(wèn)題,可能能特采使用,現(xiàn)在說(shuō)不能用要求退貨,發(fā)票未認(rèn)證要退回。發(fā)票退回后,我應(yīng)該怎么處理?
答: 你好發(fā)票沖紅,然后收入沖紅


小七 追問(wèn)
2019-05-23 23:26
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-05-24 08:25