
去年暫估的人工費,全部紅沖,不暫估,財務(wù)報表怎么做調(diào)整,之前的分錄,借:工程施工~人工費,貸:應(yīng)付賬款~*,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工~人工費,匯算清繳時,財務(wù)報表怎么調(diào)整,謝謝
答: 你好,請稍等,我看下哦
老師,去年暫估的人工費,匯算清繳前發(fā)票沒有取得,先要給去年暫估的分錄借:工程施工-人工費,貸:應(yīng)付賬款-某某公司,還做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-人工費。這兩部分那個需要紅沖。還有今年報匯算清繳時的財務(wù)報表怎么調(diào)整,謝謝
答: 你好!都需要紅字沖回,調(diào)整成本的計稅基礎(chǔ)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在暫估入帳分錄如下借:工程施工貸:應(yīng)付賬款_暫估借:主營業(yè)務(wù)成本_暫估貸:工程施工后來我收到發(fā)票 發(fā)票是個人代開的先紅沖之前的暫估借:應(yīng)付賬款_暫估貸:工程施工借:工程施工 貸:主營業(yè)務(wù)成本_暫估做正確分錄借:工程施工貸:其他應(yīng)付款-個人 這樣對嗎
答: 你好,暫估是暫估的成本,不是暫估的往來


樸老師 解答
2019-05-23 16:58
樸老師 解答
2019-05-23 17:26