我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
答: 你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
第二季度盈利100萬(wàn),交了企業(yè)所得稅,第三季度沒(méi)費(fèi)用,還用交企業(yè)所得稅么,企業(yè)所得稅是全年累計(jì),還是就這個(gè)季度累計(jì)呀
答: 你每個(gè)季度測(cè)算要計(jì)提的所得稅費(fèi)用=1至當(dāng)季度的累計(jì)利潤(rùn)總額*所得稅稅率—前面季度計(jì)提的所得稅,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
二季度計(jì)提企業(yè)所得稅5000元,借:所得稅費(fèi)用5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅5000。今年因?yàn)橐咔榈木壒?,企業(yè)所得稅暫緩繳納。馬上要四季度季報(bào)了,1月份需要繳納企業(yè)所得稅,而四季度季報(bào)時(shí),計(jì)算出來(lái)的企業(yè)所得稅才2600元。我需要沖銷多計(jì)提的企業(yè)所得稅2400元嗎?利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本期數(shù)據(jù)那兒,可以填寫-2400嗎?
答: 你好 可以填寫負(fù)數(shù)的

