
老師,公司去年是虧損4萬,然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾百塊業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)調(diào)增了之后要不要再在18年或者19年的賬上做什么分錄啊
答: 是不是按照道理可以做一筆遞延所得稅負(fù)債啊
去年匯算清繳的時(shí)候招待費(fèi)調(diào)增了,虧損變少了,這個(gè)我今年還要調(diào)整賬嗎?該怎么做分錄
答: 你好,不需要調(diào)整賬務(wù),只是納稅調(diào)整而已 如果有補(bǔ)交企業(yè)所得稅,分錄就是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師匯算清繳招待費(fèi)納稅調(diào)增后,年度公司還是虧損的,那我賬務(wù)上需要怎么調(diào)賬啊?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不用做賬 只要你匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了


Honeybee 追問
2019-05-23 09:19
答疑陳園老師 解答
2019-05-23 09:31