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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-22 17:21

你好!你納稅申報表多了1萬是嗎

路人雪 追問

2019-05-22 17:25

納稅申報表是正確的,做賬做的利潤表多做了一萬

路人雪 追問

2019-05-22 17:27

增值稅申報表申報的正確,第四季度企業(yè)所得稅預繳營業(yè)收入多報了一萬

宋生老師 解答

2019-05-22 17:27

你好!你重新申報利潤表就好了。

路人雪 追問

2019-05-22 17:29

只需要重新申報一下利潤表?然后按增值稅表的年累計收入?yún)R算清繳?

宋生老師 解答

2019-05-22 17:29

是的,重新申報后對的上就可以了。

路人雪 追問

2019-05-22 17:33

那做賬調(diào)整這個收入,只能坐在2019年5月,這不是又把2019年的利潤表上的收入少計一萬了?

路人雪 追問

2019-05-22 17:34

利潤表怎么重新申報呢?

路人雪 追問

2019-05-22 17:35

第四季度的預繳所得稅申報收入多申報了一萬,不用管了?

宋生老師 解答

2019-05-23 10:14

你好!你增值稅申報表正確,企業(yè)所得稅收入多申報了,這樣的話,你要調(diào)減,估計稅務(wù)局會問你了.你解釋不清,或者你解釋的稅務(wù)局不認可,估計會讓你補增值稅.

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相關(guān)問題討論
你好!你納稅申報表多了1萬是嗎
2019-05-22 17:21:54
您好,反結(jié)帳之后改了再去做匯算清繳,你收入不一致稅局會問的
2021-05-19 05:51:21
你好,一般情況下,這二個數(shù)應該是一致的,如果出現(xiàn)增值稅申報表的數(shù)大于利潤表的數(shù),可以是遺漏了~~要查明原因的(因為這個涉及所得稅,要查明后再作調(diào)整)
2018-05-22 06:59:18
增值稅,因為這個清理需要按照收入,銷售收入來申報,這個不一致是很正常的呀,你說的是會是按照你正常的利潤來匯算就可以了,這個又不一定和增值稅一模一樣。
2021-05-15 15:01:58
建議你紅沖去年的營業(yè)收入,你用主營業(yè)務(wù)收入紅沖別用一前年度損益調(diào)整,你是不是做了1000年度損益調(diào)整了。
2023-10-18 09:45:24
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