老師,在做上年底匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)上年12月份有一筆成本費(fèi)用錯計營業(yè)收入,導(dǎo)致申報表的營業(yè)收入與財務(wù)報表中的營業(yè)收入金額不一致,這樣該怎么調(diào)賬申報呢?謝謝老師!

娟
于2021-05-18 23:37 發(fā)布 ??1199次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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1,首先,會計和稅法存在口徑差異
2,你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3,如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改
4,如果是差錯導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯原因去更改
2022-05-20 18:16:28
您好,反結(jié)帳之后改了再去做匯算清繳,你收入不一致稅局會問的
2021-05-19 05:51:21
你年財務(wù)報表還是按照去年第四季度的財務(wù)報表來填寫,也就是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)來
你這些調(diào)整的業(yè)務(wù)具體的是什么的?
比如稅金及附加,你少計提了附加稅的
借稅金及附加
貸、應(yīng)交稅費(fèi)30910.78-28998.38
這個金額在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他30欄填寫稅收金額
2022-05-23 14:25:25
企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅調(diào)整時,調(diào)整的不是財務(wù)報表,調(diào)整的是財務(wù)報表利潤表中的利潤總額,就是將會計利潤調(diào)整為應(yīng)納稅所得額。因此,匯算清繳并不需要調(diào)整財務(wù)報表,只需要將會計利潤調(diào)整為應(yīng)納稅所得額進(jìn)行計稅就可以了。
2024-03-12 11:10:34
不要緊,這個財務(wù)報表是根據(jù)你這個賬上來的,不是按匯算清繳表來的,賬上沒有問題不需要調(diào)賬,
2020-04-21 16:51:11
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