
請問,我新接單位,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)在2月沒有結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的庫存成本,我是反結(jié)賬回去調(diào)整,還是在本月做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,可以直接做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄
如何調(diào)整為負(fù)數(shù)的庫存帳?1、剛接手一個(gè)公司,庫存帳為負(fù)數(shù),前任會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本按產(chǎn)品的定額成本結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)果多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整2、原來沒有庫存商品明細(xì)賬,且會(huì)計(jì)賬目很亂,現(xiàn)在如何新建3、考慮到稅收問題,是否庫存賬應(yīng)該弄兩套
答: 先做一下庫存盤點(diǎn),再做一份情況說明,把庫存調(diào)整為現(xiàn)在的實(shí)際庫存,根據(jù)現(xiàn)在的實(shí)際庫存建庫存商品明細(xì)賬,如果有不開票的,最好把不開票的和開票的分開,不能混在一起
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好,我公司是一般納稅人,請問我6月份做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了0.1毛,現(xiàn)在庫存商品還有0.1,那這個(gè)情況是重新反審核還是在七月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)0.1毛嗎。。7月沒有收入。
答: 你好你好,你以后有收入嗎?建議你以后再做吧。如果你修改六月份的話,你第二季度的所得稅得修改。

